高端审计管理老师/咨询师 精通审计全盘管

  • 擅长领域:
  • 主讲课程:
    审计监察类:《企业内部审计》《审计战略和审计体系构建》《各类型审计开展实务》《合规体系建设和反舞弊实务》《多种审计模式结合开展实务》《卓越绩效评估(审计)》《审计咨询与评估》 内控类:《企业内部控制》《COSO框架和内控规范指引》《内控评估》《内控体系建设实务》《各业务循环内控实务》 风险管理:《企业风险管理》《全面风险管理框架》……
  • 邀请费用:
    0元/天(参考价格)
资历背景
  • 高端审计管理老师/咨询师
    精通审计全盘管理
    精通内控风险管理
    教育经历
    邱健老师,1973年出生于湖南株洲,42岁,常住珠海,国际注册内部审计师(CIA),国际注册内部控制师(CICS),高级风险评估专业人员证书(RAPC),国际注册信息系统审计师(CISA),国际注册管理会计师(CMA)。
    工作经历
    1. 2014—2015年,中国卫浴龙头企业九牧集团(员工一万多) 集团内控部总监(领导整个集团内部控几十位下属),九牧商学院高级培训师
    2. 2009—2013年,中国五百强排名247,全球乳业前十名的伊利集团(员工十几万人) 集团审计部总监,伊利商学院高级培训师
    3. 2006—2009年 德豪润达电器股份集团(2004年深交所上市,下属公司10余家,员工两万多,珠海最大民营企业) 审计监察部经理
    4. 2001—2006年 广东威尔医学科技股份集团(2004年深交所上市) 审计部经理,负责协助董秘的上市工作
    5. 1994--2001年 香港汇达家具集团(员工5000多人,大陆4个工厂) 财务部主管,后提升为审计部经理
    老师优势
    邱健老师曾在外资、民营、中国五百强国有控股企业工作,并有在四家国内大型上市集团公司工作的经验,长期从事审计监察管理、内控与风险管理等职位超过21年,是国内极少数主讲专业的审计、内控与风险管理的高端老师,特别是“伊利集团”被评为全国内审工作先进企业,邱老师在这方面取得了宝贵的经验。
    审计监察管理:在内部审计各领域的实际操作中具有非常丰富的实战经验,有一整套先进、严谨、实用的审计管理理念,具备内部审计管理平台的系统建设和团队领导能力。
    内控与风险管理:参与组织和策划伊利集团内控体系建设和内控自评工作,将风险管理嵌入到内控体系当中,对内控和风险管理体系的建立、维护、持续改进等具有丰富经验,对内控和风险管理最新理论有深入研究。
    咨询辅导项目:曾经组织和策划伊利集团内控体系建设和内控自评工作;2014-2015年在福建九牧集团,做内控体系和风险管理咨询管理和项目辅导,包括企业内控管理,风险管理,内控框架和指引落地工作,内控和风险管理体系建设,内控和风控自评等;目前在珠海一家建设集团做审计与内控咨询项目。
主讲课程
  • 审计监察类:《企业内部审计》《审计战略和审计体系构建》《各类型审计开展实务》《合规体系建设和反舞弊实务》《多种审计模式结合开展实务》《卓越绩效评估(审计)》《审计咨询与评估》
    内控类:《企业内部控制》《COSO框架和内控规范指引》《内控评估》《内控体系建设实务》《各业务循环内控实务》
    风险管理:《企业风险管理》《全面风险管理框架》《风险识别和评估》
    综合管理类:《内部控制与风险管理》《内部控制与内部审计管理》《内部审计与反舞弊实务》
客户案例
  • 长江三峡集团、浙江海亮集团、内蒙古伊利集团、黑龙江中国移动、冀东水泥、广东中国移动、中建三局集团、中国航空科技集团、航天科工深圳(集团)有限公司、宝钢集团、广钢集团、九牧厨卫股份有限公司、呼和浩特抽水蓄能发电集团、骆驼蓄电池集团(襄阳)股份有限公司、深圳市海普瑞药业股份有限公司、深圳建设集团有限公司、深圳市共进电子股份集团、爱米士电子(深圳)有限公司、广华控股有限公司、广东泛任达机电有限公司、佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司、爱信精机集团、欣旺达电子股份有限公司、广州JFE钢板有限公司、广东建星集团、深圳市建筑设计研究总院有限公司、三源特种建材有限公司、东莞华南印刷(香港)有限公司、德豪润达电器股份公司、广东威尔医学科技股份公司、香港汇达家具集团、珠海航电电缆有限公司、珠海纳思达集团等。
客户评价

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